ААА

Исполнение бюджета муниципального образования

Решение Совета муниципального образования "Село Карагали"от «31» мая 2017г. №10 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Село Карагали» за 2016 год»

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета

 муниципального образования «Село Карагали» за 2016 год

 

Доходы

         За 2016 год доходы муниципального образования «Село Карагали» составили 6893,35 тыс. рублей  в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы – 2478,47 тыс. рублей;

-безвозмездные поступления – 4414,89 тыс. рублей, в том числе:

  • дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2127,30 тыс. рублей;
  • дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 630,00 тыс. рублей;
  • субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 176,60 тыс. рублей;
  • прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов – 1480,99 тыс. рублей.

 

Расходы

За 2016 год расходы муниципального образования «Село Карагали»  составили 6187,56 тыс. рублей. Расходы производились по всем статьям утвержденного бюджета, в том числе:

  • Фонд оплаты труда – 1251,17 тыс. рублей;
  • Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов и учреждений– 374,52 тыс. рублей;
  • Услуги связи – 31,25 тыс. рублей;
  • Коммунальные услуги – 531,51 тыс. рублей;
  • Работы, услуги по содержанию имущества – 1499,63 тыс. рублей;
  • Прочие работы, услуги – 455,18 тыс. рублей;
  • Прочие расходы -94,17 тыс. рублей;
  • Увеличение стоимости основных средств – 114,53 тыс. рублей;
  • Увеличение стоимости материальных запасов – 468,37 тыс. рублей;
  • Пособия по социальной помощи населению – 66,00  тыс. рублей;
  • Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 67,22 тыс. рублей;
  • Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 1234,00 тыс. рублей.

 

 

    Приложение №1        
    к решению Совета муниципального образования
    "Село Карагали"        
    №10 от "31" мая 2017г.
                       
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕЛО КАРАГАЛИ" НА 2016 ГОД
Наименование Код главного администратора доходов Код вида доходов Код подвида План, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % выполнения
Группа доходов Подгруппа доходов Статья доходов Подстатья доходов Элемент доходов Группа подвида доходов бюджета Аналитическая группа подвида доходов бюджета
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО                 6752,74 6893,35 102,08
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  000 1 00 00 000 00 0000 000 2337,85 2478,47 106,01
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00 000 00 0000 000 503,50 556,16 110,46
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 182 1 01 02 000 01 0000 110 503,50 556,16 110,46
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 010 01 0000 110 500,00 552,84 110,57
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 020 01 0000 110 1,50 1,76 117,07
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 2,00 1,57 78,60
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0000 000 0,20 0,14 70,50
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ 182 1 05 03 000 01 0000 110 0,20 0,14 70,50
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0000 110 0,20 0,14 70,50
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00 000 00 0000 000 1791,00 1821,33 101,69
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 182 1 06 01 000 00 0000 110 161,00 160,80 99,88
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 01 030 10 0000 110 161,00 160,80 99,88
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 182 1 06 06 000 00 0000 110 1630,00 1660,53 101,87
Земельный налог с организаций 182 1 06 06 030 00 0000 110 800,00 814,37 101,80
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06 033 10 0000 110 800,00 814,37 101,80
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06 040 00 0000 110 830,00 846,16 101,95
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06 043 10 0000 110 830,00 846,16 101,95
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   182 1 08 00 000 00 0000 110 10,00 7,14 71,40
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ КОНСУЛЬСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 182 1 08 04 000 01 0000 110 10,00 7,14 71,40
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 182 1 08 04 020 01 0000 110 10,00 7,14 71,40
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 182 1 09 00 000 00 0000 000 3,15 3,15 100,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 09 04 000 00 0000 110 3,15 3,15 100,00
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04 040 01 0000 110           -               -     -
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 182 1 09 04 050 00 0000 110 3,15 3,15 100,00
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 182 1 09 04 053 10 0000 110 3,15 3,15 100,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 400 1 11 00 000 00 0000 000           -               -     -
ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ В ВИДЕ АРЕНДНОЙ ЛИБО ИНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕДАЧУ В ВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАЗЕННЫХ) 400 1 11 05 000 00 0000 120           -               -     -
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 400 1 11 05 030 00 0000 120           -               -     -
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 400 1 11 05 035 10 0000 120           -               -     -
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 400 1 16 00 000 00 0000 000 24,00 25,00 104,17
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) И ИНЫХ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 400 1 16 90 000 00 0000 140 24,00 25,00 104,17
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 400 1 16 90 050 10 0000 140 24,00 25,00 104,17
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 400 1 17 00 000 00 0000 000 6,00 65,54 1092,37
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 400 1 17 01 000 10 0000 180           -               -     -
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 400 1 17 01 050 10 0000 180           -               -     -
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 400 1 17 05 000 00 0000 180 6,00 65,54 1092,37
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 400 1 17 05 050 10 0000 180 6,00 65,54 1092,37
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 4414,89 4414,89 100,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 400 2 02 00 000 00 0000 000 4414,89 4414,89 100,00
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  400 2 02 01 000 00 0000 151 2757,30 2757,30 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 400 2 02 01 001 00 0000 151 2127,30 2127,30 100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 400 2 02 01 001 10 0000 151 2127,30 2127,30 100,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 400 2 02 01 003 00 0000 151 630,00 630,00 100,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 400 2 02 01 003 10 0000 151 630,00 630,00 100,00
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 400 2 02 02 000 00 0000 151           -               -     -
Прочие субсидии 400 2 02 02 999 00 0000 151           -               -     -
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 400 2 02 02 999 10 0000 151           -               -     -
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 400 2 02 03 000 00 0000 151 176,60 176,60 100,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 400 2 02 03 015 00 0000 151 176,60 176,60 100,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 400 2 02 03 015 10 0000 151 176,60 176,60 100,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 400 2 02 09 000 00 0000 151 1480,99 1480,99 100,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов 400 2 02 09 050 00 0000 151 1480,99 1480,99 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов муниципальных районов 400 2 02 09 054 10 0000 151 1480,99 1480,99 100,00
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 400 2 08 00 000 00 0000 000           -               -     -
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ (В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 400 2 08 05 000 10 0000 180           -               -     -

 

 

 

      Приложение №2        
      к решению Совета муниципального образования
      "Село Карагали"          
     

№10 от "31" мая 2017г.

                     
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО КАРАГАЛИ" НА 2016 ГОД
№ п/п Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Код группы источников финансирования дефицитов бюджетов Код подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов Код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов Код вида источников финансирования дефицитов бюджетов План, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб.
  Подстатья Элемент
  ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА               -301,47 -705,79
I ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 400 01 00 00 00 00 0000000 0,00 0,00
  Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 400 01 02 00 00 00 0000000 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 400 01 02 00 00 00 0000700 0,00 0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 400 01 02 00 00 10 0000710 0,00 0,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 400 01 02 00 00 00 0000800 0,00 0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 400 01 02 00 00 10 0000810 0,00 0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациив валюте Российской Федерации 400 01 03 00 00 00 0000000 0,00 0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 400 01 03 01 00 00 0000700 0,00 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 400 01 03 01 00 10 0000710 0,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 400 01 03 01 00 00 0000800 0,00 0,00
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 400 01 03 01 00 10 0000810 0,00 0,00
II ИЗМЕНЕНИЕ ОТСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 400 01 05 00 00 00 0000000 -301,47 -705,79
  Увеличение остатков средств бюджетов 400 01 05 00 00 00 0000500 -6752,74 -6899,41
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 400 01 05 02 00 00 0000500 -6752,74 -6899,41
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 400 01 05 02 01 00 0000510 -6752,74 -6899,41
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 400 01 05 02 01 10 0000510 -6752,74 -6899,41
Уменьшение остатков средств бюджетов 400 01 05 00 00 00 0000600 6451,27 6193,62
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 400 01 05 02 00 00 0000600 6451,27 6193,62
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 400 01 05 02 01 00 0000610 6451,27 6193,62
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 400 01 05 02 01 10 0000610 6451,27 6193,62

 

 

  Приложение № 3        
  к решению Совета муниципального образования    
  "Село Карагали"        
  №10 от "31" мая 2017г.
                     
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО КАРАГАЛИ" ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Наименование показателя Код раздела Код подраздела Код целевой статьи расходов Код вида расходов План,          тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % выполнения
Программное направление Подпрограмма Основное мероприятие Код направления расходов
ВСЕГО РАСХОДОВ               6451,27 6187,56 95,91
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00           2829,32 2597,81 91,82
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 02           420,10 418,56 99,63
Расходы по обеспечению деятельности Главы администрации муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 01 02 09 0 00 00100   420,10 418,56 99,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 09 0 00 00100 100 420,10 418,56 99,63
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 09 0 00 00100 120 420,10 418,56 99,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 09 0 00 00100 121 323,02 321,47 99,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 09 0 00 00100 129 97,08 97,09 100,01
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 01 04           295,14 295,14 100,00
Расходы на обеспечение деятельности заместителя Главы администрации муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 01 04 09 0 00 00110   295,14 295,14 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 09 0 00 00110 100 295,14 295,14 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 09 0 00 00110 120 295,14 295,14 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 09 0 00 00110 121 227,61 227,61 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 09 0 00 00110 129 67,53 67,53 100,00
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11           5,00 0,00 0,00
Управление резервным фондом муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 01 11 08 0 00 00080   5,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 08 0 00 00080 800 5,00 0,00 0,00
Резервные средства 01 11 08 0 00 00080 870 5,00 0,00 0,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13           2109,08 1884,11 89,33
Расходы по обеспечению деятельности аппарата администрации муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 01 13 09 0 00 00120   1684,08 1472,98 87,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 09 0 00 00120 100 438,84 438,84 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 09 0 00 00120 120 438,84 438,84 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 13 09 0 00 00120 121 338,79 338,79 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 09 0 00 00120 129 100,05 100,05 100,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 00 00120 200 1155,10 944,30 81,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 00 00120 240 1155,10 944,30 81,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 00 00120 244 1155,10 944,30 81,75
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 0 00 00120 800 90,14 89,83 99,66
Исполнение судебных актов 01 13 09 0 00 00120 830 70,00 70,00 100,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений 01 13 09 0 00 00120 831 70,00 70,00 100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 09 0 00 00120 850 20,14 19,83 98,47
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 09 0 00 00120 852 10,14 10,14 100,00
Уплата иных платежей 01 13 09 0 00 00120 853 10,00 9,69 96,92
Расходы на содержание прочего персонала в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 01 13 09 0 00 00140   425,00 411,13 96,74
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 00 00140 200 425,00 411,13 96,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 00 00140 240 425,00 411,13 96,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 00 00140 244 425,00 411,13 96,74
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00           176,60 176,60 100,00
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 02 03           176,60 176,60 100,00
Расходы по осуществлению первичного воинского учета в рамках муниципальной программы "Обеспечение первичного воинского учета на территории муниципального образования "Село Карагли" на 2015-2017 годы" 02 03 06 0 00 51180   176,60 176,60 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 06 0 00 51180 100 176,60 176,60 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 06 0 00 51180 120 176,60 176,60 100,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 06 0 00 51180 121 135,63 135,63 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 03 06 0 00 51180 129 40,96 40,96 100,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 06 0 00 51180 200           -               -      - 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 06 0 00 51180 240           -               -      - 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 06 0 00 51180 244           -               -      - 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00           15,00 0,00 0,00
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 03 10           10,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Пожарная безопасность на территории муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 03 10 05 0 00 00050   10,00 0,00 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 0 00 00050 200 10,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 0 00 00050 240 10,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 0 00 00050 244 10,00 0,00 0,00
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 03 14           5,00 0,00 0,00
Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью, антинаркотические мероприятия, противодействие идеологии терроризма и экстремизма в рамках муниципальной программы "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании "Село Карагали" на 2016-2018 годы" 03 14 02 0 00 00020   5,00 0,00 0,00
Закупки товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 00 00020 200 5,00 0,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 00 00020 240 5,00 0,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 00 00020 244 5,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00           1,50 1,50 100,00
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 04 05           1,50 1,50 100,00
Борьба с саранчовыми вредителями на территории муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства  муниципальном образовании "Село Карагали" в 2015-2017 годах" 04 05 07 0 00 70330   1,50 1,50 100,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 07 0 00 70330 200 1,50 1,50 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 07 0 00 70330 240 1,50 1,50 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 07 0 00 70330 244 1,50 1,50 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00           2055,64 2044,43 99,45
БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03           2055,64 2044,43 99,45
Организация благоустройства и санитарной очистки территории муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 05 03 04 0 00 00040   718,15 706,94 98,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 04 0 00 00040 100 296,55 296,55 100,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 04 0 00 00040 110 296,55 296,55 100,00
Фонд оплаты труда учреждений 05 03 04 0 00 00040 111 227,66 227,66 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам  учреждений 05 03 04 0 00 00040 119 68,89 68,89 100,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 00 00040 200 421,60 410,39 97,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 00 00040 240 421,60 410,39 97,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 00 00040 244 421,60 410,39 97,34
Устройство уличного освещения села Карагали в рамках муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 05 03 04 0 00 40170   1337,49 1337,49 100,00
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 00 40170 200 1337,49 1337,49 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 00 40170 240 1337,49 1337,49 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 00 40170 244 1337,49 1337,49 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00           1234,00 1234,00 100,00
КУЛЬТУРА  08 01           1234,00 1234,00 100,00
Обеспечение деятельности МБУК "Центр культуры села Карагали" в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 08 01 01 0 00 00010   1164,00 1164,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 01 0 00 00010 600 1164,00 1164,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 00 00010 610 1164,00 1164,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 01 0 00 00010 611 1164,00 1164,00 100,00
Приобретение звукоусилительного и светового оборудования для  МБУК "Центр культуры села Карагали" в рамках муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 08 01 01 0 00 70220   70,00 70,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 01 0 00 70220 600 70,00 70,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 00 70220 610 70,00 70,00 100,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 01 0 00 70220 612 70,00 70,00 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00           72,00 66,00 91,67
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 10 03           72,00 66,00 91,67
Выплаты почетным гражданам муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Обеспечение мер социальной поддержки граждан муниципального образования "Село Карагли" на 2015-2017 годы" 10 03 03 0 00 88880   72,00 66,00 91,67
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 0 00 88880 300 72,00 66,00 91,67
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 03 0 00 88880 310 72,00 66,00 91,67
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 10 03 03 0 00 88880 313 72,00 66,00 91,67
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  14 00           67,22 67,22 100,00
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 14 03           67,22 67,22 100,00
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего финансового контроля муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 14 03 08 0 00 00090   67,22 67,22 100,00
Межбюджетные трансферты 14 03 08 0 00 00090 500 67,22 67,22 100,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 08 0 00 00090 540 67,22 67,22 100,00

 

 

Решение Совета муниципального образования "Село Карагали"от «27» апреля 2017г. №8 «О принятии проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования «Село Карагали» за 2016 год»

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО КАРАГАЛИ" ЗА 2015 ГОД

 За 2015 год доходы муниципального образования «Село Карагали» составили 3828,12 тыс. рублей  в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы – 1227,03 тыс. рублей;

-безвозмездные поступления – 2601,09 тыс. рублей, в том числе:

  • дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1853,80 тыс. рублей;
  • дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 600,00 тыс. рублей;
  • субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 166,87 тыс. рублей;
  • прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов – 201,16 тыс. рублей;
  • возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из бюджетов сельских поселений – 220,74 тыс. рублей.

За 2015 год расходы муниципального образования «Село Карагали»  составили 4157,34 тыс. рублей. Расходы производились по всем статьям утвержденного бюджета, в том числе:

  • Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов – 1333,04 тыс. рублей;
  • Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов – 399,45 тыс. рублей;
  • Услуги связи – 22,44 тыс. рублей;
  • Транспортные услуги – 60,23 тыс. рублей;
  • Коммунальные услуги – 326,39 тыс. рублей;
  • Работы, услуги по содержанию имущества – 337,83 тыс. рублей;
  • Прочие работы, услуги – 257,22 тыс. рублей;
  • Прочие расходы -44,08 тыс. рублей;
  • Увеличение стоимости материальных запасов – 88,98 тыс. рублей;
  • Пособия по социальной помощи населению – 106,31 тыс. рублей;
  • Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 86,37 тыс. рублей;
  • Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 1095,00 тыс. рублей

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

Наименование

Код дохода

План,             тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

% выполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

182 1 00 00000 00 0000 000

1230,40

1227,02

99,73

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

311,00

310,17

99,73

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000 01 0000 110

311,00

310,17

99,73

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии с со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

310,00

309,22

99,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

0,00

0,00

 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

1,00

0,96

95,50

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182 1 05 00000 00 0000 000

2,00

0,00

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

 182 1 05 03000 01 0000 110

2,00

0,00

0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

 182 1 06 00000 00 0000 000

832,40

831,88

99,94

Налоги на имущество физических лиц

 182 1 06 01000 00 0000 110

82,00

81,68

99,61

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

 182 1 06 01030 10 0000 110

82,00

81,68

99,61

Земельный налог

 182 1 06 06000 00 0000 110

750,40

750,20

99,97

Земельный налог с организаций

182 1 06 060 331 00000 110

533,00

532,89

99,98

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 060 331 01000 110

533,00

532,89

99,98

Земельный налог с физических лиц

182 1 06 060 431 00000 110

217,40

217,32

99,96

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 060 431 0100 110

217,40

217,32

99,96

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 00000 00 0000 000

0,00

0,02

 

Налоги на имущество

182 1 09 04000 00 0000 110

0,00

0,02

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

182 1 09 04050 00 0000 110

0,00

0,02

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),мобилизуемый на территориях поселений

182 1 09 04053 10 0000 110

0,00

0,02

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

400 1 08 04000 00 0000 000

15,50

15,48

99,87

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

400 1 08 04020 01 0000 110

15,50

15,48

99,87

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий

400 1 08 04020 01 1000 110

15,50

15,48

99,87

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

400 1 17 00000 00 0000 000

63,50

63,48

99,96

Прочие неналоговые доходы

400 1 17 05000 00 0000 180

63,50

63,48

99,96

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

400 1 17 05050 10 0000 180

63,50

63,48

99,96

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 400 2 00 00000 00 0000 000

2601,13

2601,09

100,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

 400 2 02 00000 00 0000 000

2821,83

2821,83

100,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 400 2 02 01000 00 0000 151

2453,80

2453,80

100,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

 400 2 02 01001 00 0000 151

1853,80

1853,80

100,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

 400 2 02 01001 10 0000 151

1853,80

1853,80

100,00

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 400 2 02 01003 00 0000 151

600,00

600,00

100,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 400 2 02 01003 10 0000 151

600,00

600,00

100,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

 400 2 02 03000 00 0000 151

166,87

166,87

100,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

400 2 02 03015 00 0000 151

166,87

166,87

100,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 400 2 02 03015 10 0000 151

166,87

166,87

100,00

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

 400 2 02 09000 00 0000 151

201,16

201,16

100,00

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

400 2 02 09050 00 0000 151

201,16

201,16

100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

 400 2 02 09054 10 0000 151

201,16

201,16

100,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

415 1 00 00000 00 0000 000

6,00

6,00

100,00

ШТРАФЫ САНКЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

415 1 16 00000 00 0000 000

6,00

6,00

100,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

415 1 16 90050 10 0000 140

6,00

6,00

100,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

400 2 19 00000 00 0000 000

-220,70

-220,74

100,02

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

400 2 19 05000 10 0000 151

-220,70

-220,74

100,02

Доходы бюджета - ИТОГО

 

3831,53

3828,12

99,91

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕЛО КАРАГАЛИ" НА 2015 ГОД

 

№ п/п

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета

Код группы источников финансирования дефицитов бюджетов

Код подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов

Код статьи источников финансирования дефицитов бюджетов

Код вида источников финансирования дефицитов бюджетов

План,        тыс. руб.

Исполнено, тыс. руб.

 

Подстатья

Элемент

I

ВСЕГО ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

 

 

330,74

329,22

 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

400

01

00

00

00

00

0000000

0,00

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

400

01

02

00

00

00

0000700

0,00

0,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

400

01

02

00

00

10

0000710

0,00

0,00

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов

400

01

00

00

00

00

0000000

0,00

0,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

400

01

02

00

00

00

0000800

0,00

0,00

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

400

01

02

00

00

10

0000810

0,00

0,00

II

ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

 

 

 

 

 

 

 

330,74

329,22

 

Увеличение остатков средств бюджета

400

08

00

00

00

00

0000510

-3831,53

-4075,44

Увеличение прочих остатков средств бюджета

400

08

02

00

00

00

0000510

-3831,53

-4075,44

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

400

08

02

01

00

00

0000510

-3831,53

-4075,44

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

400

08

02

01

00

10

0000510

-3831,53

-4075,44

Уменьшение остатков средств бюджета

400

08

00

00

00

00

0000610

4162,27

4404,66

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

400

08

02

00

00

00

0000610

4162,27

4404,66

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

400

08

02

01

00

00

0000610

4162,27

4404,66

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

400

08

02

01

00

10

0000610

4162,27

4404,66

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
  Код раздела Код подраздела Код целевой статьи расходов Код вида расходов План,             тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % выполнения
          4162,27 4157,34 99,88
Общегосударственные вопросы 01       1811,40 1809,77 99,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02     466,20 466,13 99,98
Муниципальная  программа "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"                                                                                 01 02 09 0 0000   466,20 466,13 99,98
Расходы по обеспечению деятельности главы администрации муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной  программы "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"      01 02 09 0 0010   466,20 466,13 99,98
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными (муниципальными) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 09 0 0010 100 466,20 466,13 99,98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     305,90 305,88 99,99
Муниципальная  программа "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       01 04 09 0 0000   305,90 305,88 99,99
Расходы  по обеспечению деятельности заместителя главы администрации муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной  программы "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       01 04 09 0 0011   305,90 305,88 99,99
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными (муниципальными) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 09 0 0011 100 305,90 305,88 99,99
Резервные фонды 01 11      1,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       01 11 08 0 0000   1,00 0,00 0,00
Управление резервным фондом муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программа "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"  01 11 08 0 0008   1,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 08 0 0008 800 1,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13     1038,30 1037,76 99,95
Муниципальная  программа "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       01 13 09 0 0000   1038,30 1037,76 99,95
Расходы по обеспечению деятельности аппарата администрации муниципального образования  "Село Карагали" в рамках муниципальной  программы "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       01 13 09 0 0012   794,90 794,51 99,95
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными (муниципальными) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 09 0 0012 100 487,90 487,77 99,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 0012 200 272,50 272,26 99,91
Иные бюджетные ассигнования 01 13 09 0 0012 800 34,50 34,48 99,94
Расходы на содержание прочего персонала в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов управления муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       01 13 09 0 0014   243,40 243,25 99,94
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 0014 200 243,40 243,25 99,94
Национальная оборона 02       166,87 166,87 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     166,87 166,87 100,00
Муниципальная программа "Обеспечение первичного воинского учета на территории муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 02 03 06 0 0000   166,87 166,87 100,00
Расходы по осуществлению первичного воинского учета в рамках муниципальной программы "Обеспечение первичного воинского учета на территории муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 02 03 06 0 5118   166,87 166,87 100,00
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными (муниципальными) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 6 0 5118 100 164,87 164,87 100,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 6 0 5118 200 2,00 2,00 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       3,70 0,68 18,38
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     3,00 0,00 0,00
Муниципальная  программа "Пожарная безопасность на территории муниципального образования  "Село Карагали"  на 2015-2017 годы"  03 10 05 0 0000   3,00 0,00 0,00
Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Пожарная безопасность на территории муниципального образования  "Село Карагали"  на 2015-2017 годы"  03 10 05 0 0005   3,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 0 0005 200 3,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14     0,70 0,68 97,14
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании "Село Карагали" на 2013-2015 годы" 03 14 02 0 0000   0,70 0,68 97,14
Профилактика правонарушений  и усиление борьбы с преступностью, антинаркотические мероприятия, противодействие идеологии терроризма и экстремизма в рамках муниципальной программы "Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании "Село Карагали" на 2016-2018 годы 03 14 02 0 0002   0,70 0,68 97,14
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 02 0 0002 200 0,70 0,68 97,14
Национальная экономика 04        390,10 390,05 99,99
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     1,50 1,50 100,00
Муниципальная целевая программа "Развитие сельского хозяйства муниципального образования "Село Карагали" в  2015-2017 годах" 04 05 07 0 0000   1,50 1,50 100,00
Борьба с саранчовыми вредителями на территории муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной  программы "Развитие сельского хозяйства муниципального образования "Село Карагали" в  2015-2017 годах" 04 05 07 0 7033   1,50 1,50 100,00
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 07 0 7033 200 1,50 1,50 100,00
Дорожное хозяйство 04 09     48,90 48,90 100,01
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "Село Карагали" на 2012 год и перспективу до 2020 года" 04 09 10 0 0000   48,90 48,90 100,01
Мероприятия по обслуживанию дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства муниципального образования "Село Карагали" на 2012 год и перспективу до 2020 года" 04 09 10 0 0017   48,90 48,90 100,01
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 0017 200 48,90 48,90 100,01
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     339,70 339,65 99,99
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов управления  муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 04 12 09 0 0000   339,70 339,65 99,99
Расходы на обеспечение деятельности работников администрации в области землепользования, градостроительства и других мероприятий, связанных с реализацией функций органов местного самоуправления в области национальной экономики в рамках муниципальной программы "Обеспечение деятельности органов управления  муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 04 12 09 0 0015   339,70 339,65 99,99
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными (муниципальными) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 12 09 0 0015 100 168,20 168,18 99,99
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 09 0 0015 200 171,50 171,47 99,98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       502,50 502,28 99,96
Благоустройство 05 03     502,50 502,28 99,96
Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 05 03 04 0 0000   502,50 502,28 99,96
Организация благоустройства и санитарной очистки территории муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Благоустройство муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 05 03 04 0 0004   502,50 502,28 99,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 03 04 0 0004 100 139,80 139,67 99,91
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 0 0004 200 362,70 362,61 99,98
Культура, кинематография 08       1095,00 1095,00 100,00
Культура 08 01     1095,00 1095,00 100,00
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 08 01 01 0 0000   1095,00 1095,00 100,00
Обеспечение деятельности МБУК "Центр культуры села Карагали" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 08 01 01 0 0001   1045,00 1045,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 01 0 0001 600 1045,00 1045,00 100,00
Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 08 0 7022 600 50,00 50,00 100,00
Социальная политика 10       106,30 106,31 100,01
Социальное обеспечение населения 10 03     106,30 106,31 100,01
Муниципальная программа  «Обеспечение мер социальной поддержки граждан муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 10 03 03 0 0000   106,30 106,31 100,01
Возмещение оплаты коммунальных услуг почетным жителям Приволжского района в рамках муниципальной программы  «Обеспечение мер социальной поддержки граждан муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 10 03 03 0 8001   34,30 34,31 100,03
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 03 0 8001 300 34,30 34,31 100,03
Оказание единовременной материальной  помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям-инвалидам, проживающим на территории муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы  «Обеспечение мер социальной поддержки граждан муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 10 03 03 1 0000    72,00 72,00 100,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению  10 03 03 1 0000 300 72,00 72,00 100,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13       0,00 0,00  
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     0,00 0,00  
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       13 01 08 0 0000   0,00 0,00  
Управление муниципальным долгом муниципального образования "Село Карагали" в рамках муниципальной программы  "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы" 13 01 08 0 0016   0,00 0,00  
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 08 0 0016 700 0,00 0,00  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям  14       86,40 86,37 99,97
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03     86,40 86,37 99,97
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета "муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       14 03 08 0 0000   86,40 86,37 99,97
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего финансового контроля МО "Село Карагали" в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета "муниципального образования "Село Карагали" на 2015-2017 годы"       14 03 08 0 0009   86,40 86,37 99,97
Межбюджетные трансферты 14 03 08 0 0009 500 86,40 86,37

99,97

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Село Карагали» за 2015 год

Доходы

         За 2015 год доходы муниципального образования «Село Карагали» составили 3828,12 тыс. рублей  в том числе:

-налоговые и неналоговые доходы – 1227,03 тыс. рублей;

-безвозмездные поступления – 2601,09 тыс. рублей, в том числе:

  • дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1853,80 тыс. рублей;
  • дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 600,00 тыс. рублей;
  • субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 166,87 тыс. рублей;
  • прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов – 201,16 тыс. рублей;
  • возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из бюджетов сельских поселений – 220,74 тыс. рублей.

Расходы

За 2015 год расходы муниципального образования «Село Карагали»  составили 4157,34 тыс. рублей. Расходы производились по всем статьям утвержденного бюджета, в том числе:

  • Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов – 1333,04 тыс. рублей;
  • Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов – 399,45 тыс. рублей;
  • Услуги связи – 22,44 тыс. рублей;
  • Транспортные услуги – 60,23 тыс. рублей;
  • Коммунальные услуги – 326,39 тыс. рублей;
  • Работы, услуги по содержанию имущества – 337,83 тыс. рублей;
  • Прочие работы, услуги – 257,22 тыс. рублей;
  • Прочие расходы -44,08 тыс. рублей;
  • Увеличение стоимости материальных запасов – 88,98 тыс. рублей;
  • Пособия по социальной помощи населению – 106,31 тыс. рублей;
  • Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 86,37 тыс. рублей;
  • Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – 1095,00 тыс. рублей

 

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                     "СЕЛО КАРАГАЛИ" ЗА 2014 ГОД

 

1. Доходы бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные

 

 

Наименование показателя Код
строки Код дохода
по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения

через финансовые органы

через банковские счета

некассовые операции

итого

назначения

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Доходы бюджета — всего

010

×

28 178 966,70

20 711 487,21

-

-

20 711 487,21

7 483 720,00

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НДФЛ

 

182

101

0201001

1000

110

960 600,00

960 709,99

-

-

960 709,99

-109,99

 

 

НДФЛ

 

182

101

0201001

2000

110

-

139,63

-

-

139,63

-

 

 

НДФЛ

 

182

101

0201001

3000

110

-

-80,75

-

-

-80,75

-

 

 

НДФЛ

 

182

101

0202001

1000

110

1 000,00

-55,30

-

-

-55,30

1 055,30

 

 

НДФЛ

 

182

101

0202001

2000

110

-

373,79

-

-

373,79

-

 

 

НДФЛ

 

182

101

0202001

3000

110

-

621,17

-

-

621,17

-

 

 

1000

 

182

101

0203001

1000

110

4 000,00

3 619,40

-

-

3 619,40

380,60

 

 

НДФЛ

 

182

101

0203001

3000

110

-

400,00

-

-

400,00

-

 

 

с/х налог

 

182

105

0301001

1000

110

2 200,00

2 219,98

-

-

2 219,98

-19,98

 

 

с/х налог

 

182

105

0301001

2000

110

-

11,09

-

-

11,09

-

 

 

Имущественный налог

 

182

106

0103010

1000

110

146 800,00

146 537,15

-

-

146 537,15

262,85

 

 

налог на имущество

 

182

106

0103010

2000

110

-

296,46

-

-

296,46

-

 

 

Земельный налог

 

182

106

0601310

1000

110

924 300,00

914 176,63

-

-

914 176,63

10 123,37

 

 

Земельный налог

 

182

106

0601310

2000

110

-

7 209,71

-

-

7 209,71

-

 

 

Земельный налог

 

182

106

0601310

3000

110

-

2 974,72

-

-

2 974,72

-

 

 

Земельный налог

 

182

106

0602310

1000

110

185 400,00

181 183,68

-

-

181 183,68

4 216,32

 

 

Пеня Земельный налог

 

182

106

0602310

2000

110

-

2 521,95

-

-

2 521,95

-

 

 

Пеня земельный налог

 

182

106

0602310

3000

110

-

1 772,74

-

-

1 772,74

-

 

 

Земельный налог

 

182

109

0405310

3000

110

200,00

227,34

-

-

227,34

-27,34

 

 

Госпошлина

 

400

108

0402001

1000

110

21 500,00

21 560,00

-

-

21 560,00

-60,00

 

 

Госпошлина

 

400

108

0717101

0000

110

200,00

-

-

-

-

200,00

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 

400

111

0501310

0000

120

1 119 500,00

1 119 481,02

-

-

1 119 481,02

18,98

 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

 

400

114

0601310

0000

430

887 700,00

887 694,50

-

-

887 694,50

5,50

 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

 

400

117

0505010

0000

180

68 700,00

68 722,19

-

-

68 722,19

-22,19

 

 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

 

400

202

0100110

0000

151

1 616 820,00

1 616 820,00

-

-

1 616 820,00

-

 

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 

400

202

0208810

0000

151

8 015 679,27

8 015 679,27

-

-

8 015 679,27

-

 

 

Прочие субсидии бюджетам поселений

 

400

202

0299910

0000

151

2 148 860,00

2 148 860,00

-

-

2 148 860,00

-

 

 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 

400

202

0301510

0000

151

159 076,70

159 076,70

-

-

159 076,70

-

 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

 

400

202

0401210

0000

151

10 000,00

9 999,83

-

-

9 999,83

0,17

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

 

400

202

0905410

0000

151

5 976 259,61

5 885 734,32

-

-

5 885 734,32

90 525,29

 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

 

400

219

0500010

0000

151

-1 447 000,00

-1 447 000,00

-

-

-1 447 000,00

-

 

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

 

400

202

0208810

0004

151

7 282 930,73

-

-

-

-

7 282 930,73

 

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

 

400

202

0208910

0004

151

94 240,39

-

-

-

-

94 240,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расходы бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код
стро-
ки

Код расхода
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Лимиты бюджетных обязательств

Исполнено

Неисполненные назначения

Наименование показателяКод
стро-
киКод расхода
по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначенияЛимиты бюджетных обязательств

через финансовые органы

через банковские счета

некассовые операции

итого

по ассигнованиям

по лимитам бюджетных обязательств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Расходы бюджета — всего

200

×

33 036 082,82

-

25 470 474,94

-

-

25 470 474,94

7 565 607,88

-

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

 

400

0102

002

03

00

900

211

315 250,00

-

315 242,70

-

-

315 242,70

7,30

-

Начисления на выплаты по оплате труда

 

400

0102

002

03

00

900

213

112 760,00

-

112 757,97

-

-

112 757,97

2,03

-

Заработная плата

 

400

0104

002

04

00

900

211

259 940,00

-

259 914,91

-

-

259 914,91

25,09

-

Начисления на выплаты по оплате труда

 

400

0104

002

04

00

900

213

79 650,00

-

79 642,82

-

-

79 642,82

7,18

-

Прочие расходы

 

400

0111

070

05

00

900

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Заработная плата

 

400

0113

002

04

00

900

211

381 722,86

-

381 722,86

-

-

381 722,86

-

-

Начисления на выплаты по оплате труда

 

400

0113

002

04

00

900

213

116 341,80

-

116 341,80

-

-

116 341,80

-

-

Услуги связи

 

400

0113

002

04

00

900

221

63 744,67

-

63 744,67

-

-

63 744,67

-

-

Коммунальные услуги

 

400

0113

002

04

00

900

223

163 725,82

-

163 725,82

-

-

163 725,82

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0113

002

04

00

900

225

10 600,00

-

10 600,00

-

-

10 600,00

-

-

Прочие работы, услуги

 

400

0113

002

04

00

900

226

246 931,27

-

246 931,27

-

-

246 931,27

-

-

Прочие расходы

 

400

0113

002

04

00

900

290

38 023,58

-

38 023,53

-

-

38 023,53

0,05

-

Увеличение стоимости основных средств

 

400

0113

002

04

00

900

310

35 300,00

-

35 300,00

-

-

35 300,00

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0113

002

04

00

900

340

60 310,00

-

60 310,00

-

-

60 310,00

-

-

Транспортные услуги

 

400

0113

092

99

00

900

222

169 255,00

-

169 251,41

-

-

169 251,41

3,59

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0113

092

99

00

900

225

87 760,00

-

87 755,68

-

-

87 755,68

4,32

-

Прочие работы, услуги

 

400

0113

092

99

00

900

226

38 420,00

-

38 412,00

-

-

38 412,00

8,00

-

Заработная плата

 

400

0203

001

36

00

900

211

121 296,94

-

121 296,94

-

-

121 296,94

-

-

Начисления на выплаты по оплате труда

 

400

0203

001

36

00

900

213

36 979,78

-

36 979,78

-

-

36 979,78

-

-

Транспортные услуги

 

400

0203

001

36

00

900

222

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0203

001

36

00

900

340

799,98

-

799,98

-

-

799,98

-

-

Заработная плата

 

400

0309

218

01

00

900

211

98 870,00

-

98 864,64

-

-

98 864,64

5,36

-

Начисления на выплаты по оплате труда

 

400

0309

218

01

00

900

213

35 510,00

-

35 509,45

-

-

35 509,45

0,55

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0309

218

01

00

900

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0310

795

05

00

900

225

95 100,00

-

95 025,00

-

-

95 025,00

75,00

-

Прочие работы, услуги

 

400

0310

795

05

00

900

226

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0310

795

05

00

900

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие работы, услуги

 

400

0314

795

02

00

900

226

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0314

795

02

00

900

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Заработная плата

 

400

0412

338

00

00

900

211

294 080,00

-

294 066,60

-

-

294 066,60

13,40

-

Начисления на выплаты по оплате труда

 

400

0412

338

00

00

900

213

89 100,00

-

89 071,69

-

-

89 071,69

28,31

-

Прочие работы, услуги

 

400

0412

338

00

00

900

226

320 120,00

-

320 117,96

-

-

320 117,96

2,04

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0412

338

00

00

900

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расходы

 

400

0412

795

17

00

900

290

390 000,00

-

390 000,00

-

-

390 000,00

-

-

Прочие работы, услуги

 

400

0501

350

03

00

900

226

48 200,00

-

48 200,00

-

-

48 200,00

-

-

Прочие работы, услуги

 

400

0501

795

08

00

900

226

50 300,00

-

50 258,00

-

-

50 258,00

42,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0501

795

01

00

900

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0501

795

17

00

900

225

300 000,00

-

299 898,00

-

-

299 898,00

102,00

-

Увеличение стоимости основных средств

 

400

0501

098

01

02

020

310

11 450 970,39

-

11 450 970,39

-

-

11 450 970,39

-

-

Увеличение стоимости основных средств

 

400

0501

098

01

04

020

310

7 282 930,73

-

-

-

-

-

7 282 930,73

-

Увеличение стоимости основных средств

 

400

0501

098

02

02

900

310

4 823 859,61

-

4 823 859,61

-

-

4 823 859,61

-

-

Увеличение стоимости основных средств

 

400

0501

098

02

04

020

310

94 240,39

-

-

-

-

-

94 240,39

-

Увеличение стоимости основных средств

 

400

0501

098

02

04

900

310

-

-

-

-

-

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0503

600

02

00

900

225

102 075,00

-

102 058,54

-

-

102 058,54

16,46

-

Прочие работы, услуги

 

400

0503

600

02

00

900

226

24 340,00

-

24 340,00

-

-

24 340,00

-

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0503

600

02

00

900

340

152 985,00

-

152 981,06

-

-

152 981,06

3,94

-

Коммунальные услуги

 

400

0503

600

01

00

900

223

199 580,00

-

199 576,24

-

-

199 576,24

3,76

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0503

600

01

00

900

225

61 120,00

-

61 112,76

-

-

61 112,76

7,24

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0503

600

03

00

900

225

20 300,00

-

20 300,00

-

-

20 300,00

-

-

Увеличение стоимости основных средств

 

400

0503

795

17

00

900

310

199 000,00

-

99 999,00

-

-

99 999,00

99 001,00

-

Пособия по социальной помощи населению

 

400

1003

520

15

00

013

262

64 400,00

-

64 377,71

-

-

64 377,71

22,29

-

Прочие работы, услуги

 

400

1003

505

33

00

005

226

8 840,00

-

8 835,00

-

-

8 835,00

5,00

-

Пособия по социальной помощи населению

 

400

1003

505

33

00

005

262

70 700,00

-

70 689,32

-

-

70 689,32

10,68

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

1101

512

94

00

900

340

-

-

-

-

-

-

-

-

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

 

400

1403

092

98

00

017

251

59 600,00

-

59 564,00

-

-

59 564,00

36,00

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0309

520

15

04

900

340

10 000,00

-

9 999,83

-

-

9 999,83

0,17

-

Увеличение стоимости материальных запасов

 

400

0405

795

35

00

900

340

1 500,00

-

-

-

-

-

1 500,00

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0409

522

13

12

900

225

1 861 360,00

-

1 861 360,00

-

-

1 861 360,00

-

-

Прочие работы, услуги

 

400

0409

522

13

12

900

226

-

-

-

-

-

-

-

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0409

795

34

00

900

225

375 000,00

-

287 500,00

-

-

287 500,00

87 500,00

-

Работы, услуги по содержанию имущества

 

400

0409

795

06

00

900

225

141 290,00

-

141 286,00

-

-

141 286,00

4,00

-

Прочие работы, услуги

 

400

0409

795

06

00

900

226

222 000,00

-

222 000,00

-

-

222 000,00

-

-

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

400

0801

440

99

00

821

241

1 633 900,00

-

1 633 900,00

-

-

1 633 900,00

-

-

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

 

400

0801

520

08

00

821

241

116 000,00

-

116 000,00

-

-

116 000,00

-

-

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит )

450

×

×

×

-4 758 987,73

-

-

-4 758 987,73

×

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код
стро-
ки

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные

 

 

Наименование показателяКод
стро-
киКод источника финансирования
по бюджетной классификацииУтвержденные бюджетные назначения

через финансовые органы

через банковские счета

некассовые операции

итого

назначения

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета — всего

500

×

-

4 758 987,73

-

-

4 758 987,73

-

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

источники внутреннего финансирования бюджета

520

×

-

-

-

-

-

-

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

 

 

источники внешнего финансирования бюджета

620

×

-

-

-

-

-

-

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

 

 

Изменение остатков средств

700

×

-

×

-

-

-

-

 

 

увеличение остатков средств

710

×

-

×

-

-

-

×

 

 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

 

 

уменьшение остатков средств

720

×

-

×

-

-

-

×

 

 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

 

 

Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820)

800

×

×

4 758 987,73

-

-

4 758 987,73

×

 

 

изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета
(стр. 811 + стр. 812)

810

×

×

4 758 987,73

-

×

4 758 987,73

×

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000)

811

×

×

-25 830 459,62

-

×

-25 830 459,62

×

 

 

уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000)

812

×

×

30 589 447,35

-

×

30 589 447,35

×

 

 

Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)

820

×

×

×

-

-

-

×

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение остатков по внутренним расчетам

821

×

×

×

-

-

-

×

 

 

уменьшение остатков по внутренним расчетам

822

×

×

×

-

-

-

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение бюджета муниципального образования на 01.09.2012 года

 

исполнение бюджета муниципального образования "Село Карагали" на 01.01.2014 года

исполнение бюджета муниципального образования "Село Карагали" на 01.10.2014 года